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在編制審計計劃時,應當了解P公司的內部控制。了解重要內部控制時,應實施的程序通常包括(

2021-04-25   

在編制審計計劃時,應當了解P公司的內部控制。了解重要內部控制時,應實施的程序通常包括( )。

A.詢問P公司的有關人員,并查閱相關內部控制文件

B.檢查內部控制生成的文件和記錄

C.選擇若干具有代表性的交易和事項進行穿行測試

D.觀察P公司的業務活動和內部控制的運行情況

正確答案:

ABCD合理利用以往的審計經驗、詢問、檢查、觀察、穿行測試是了解內部控制的主要程序。

詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題
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